出差人員回到單位后應(yīng)及時辦理差旅費(fèi)的報銷手續(xù)。
  1.出差人員到財務(wù)部門領(lǐng)取差旅費(fèi)報銷單,如實(shí)填寫報銷單的有關(guān)內(nèi)容,如出差事由,出發(fā)到達(dá)的時間、地點(diǎn),乘坐的交通工具的車別、等級、金額等等,并將有關(guān)車票、船票、飛機(jī)票、住宿發(fā)票等有關(guān)原始憑證粘貼在報銷單的背后。
  2.經(jīng)所在部門和單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后,送財務(wù)部門,財務(wù)部門有關(guān)人員應(yīng)審查單據(jù)是否真實(shí)、合法,按照本單位差旅費(fèi)開支管理辦法計算應(yīng)報銷的交通費(fèi)金額、應(yīng)發(fā)給的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)包干結(jié)余、不買臥鋪補(bǔ)貼等,對差旅費(fèi)進(jìn)行結(jié)算,編制會計憑證后交出納員具體辦理現(xiàn)金收付。
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