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老師:題五,假如沒選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,這道題應(yīng)該應(yīng)該怎么算?
親愛的同學(xué),你好呀!
對(duì)于電商網(wǎng)約平臺(tái)提供的網(wǎng)約車服務(wù)屬于公共交通服務(wù),也是一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法的項(xiàng)目,對(duì)于公共交通服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅,他的計(jì)稅依據(jù)是全額,不允許扣除支付給司機(jī)的服務(wù)費(fèi),適用征收率是3%,因此應(yīng)納稅額=5000×3%=15.
希望老師的回答可以幫助到你,祝學(xué)習(xí)快樂!
愛思考的同學(xué),你好!
如果他不選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,選擇一般計(jì)稅方法,他的計(jì)稅依據(jù)依然是全額,不允許扣除支付給司機(jī)的服務(wù)費(fèi),但是他適用的稅率是9%,所以應(yīng)納稅額=1500×9%=135.
希望老師的回答,可以幫助你理解。有什么問題隨時(shí)溝通。
這個(gè)魔鬼集訓(xùn)營的簡(jiǎn)答題五和這題幾乎就是一模一樣的,但是這個(gè)里...
稅控盤服務(wù)費(fèi)可以抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅嗎?...
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下會(huì)計(jì)分錄是不是不應(yīng)該有“銷項(xiàng)稅...
橋閘通行費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?是用征稅率5%核算嗎...
人力資源外包服務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,還能不能按差額計(jì)稅?...
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老師您好!自產(chǎn)活動(dòng)板房+建筑安裝分別核算銷售13%,建筑服務(wù)...
出租營改增后取得的不動(dòng)產(chǎn)可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅么?(取得時(shí)為小規(guī)模...
老師這道題業(yè)務(wù)5 錯(cuò)在哪里?他不是用的簡(jiǎn)易方法嗎?答案用3%...
請(qǐng)問業(yè)務(wù)二即用于一般計(jì)稅方法又用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,進(jìn)項(xiàng)稅額可以...
資產(chǎn)損失是指企業(yè)清產(chǎn)核資清查出的在基準(zhǔn)日之前,已經(jīng)發(fā)生的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)損失和以前年度的經(jīng)營潛虧及資金掛賬等。
稅務(wù)師考試在哪申請(qǐng)延期?有哪些要求?目前全國很多地區(qū)的稅務(wù)師考試都延期至12月底了,那么想要參加延期考試的同學(xué)應(yīng)該去哪兒申請(qǐng)呢,來跟著高頓小編看看吧!
稅務(wù)師考試延期退費(fèi)12月4日截止!注意這幾點(diǎn)!還有不到三天的時(shí)間,稅務(wù)師考試延期退費(fèi)申請(qǐng)入口就要關(guān)閉了,想要退費(fèi)的同學(xué)現(xiàn)在都成功申請(qǐng)了嗎?還沒有來得及申請(qǐng)的同學(xué)快來跟著小編一起看看有哪些需要注意的吧!
稅務(wù)師延期如何申請(qǐng)退費(fèi)?在哪申請(qǐng)退費(fèi)?稅務(wù)師延期退費(fèi)公告已經(jīng)發(fā)布了,退費(fèi)時(shí)間是12月4日截止,還有的同學(xué)不知道怎么申請(qǐng),今天高頓小編和大家來講一下這個(gè)問題。
稅務(wù)師退費(fèi)有效期延期一年嗎?退費(fèi)有時(shí)間限制嗎?目前稅務(wù)師退費(fèi)入口已經(jīng)開放了,有的同學(xué)擔(dān)心自己如果這次退費(fèi)了,自己之前考取的成績有效期就要短一年,是這樣的嗎?來跟著高頓小編一起看看吧!
教師回復(fù): 同學(xué)你好,這里是這樣的,一般納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)稅率為13%,小規(guī)模納稅人提供委托加工、修理、修配勞務(wù)征收率3%。如果是單純的加工,屬于服務(wù),就是6%,這里指的是提供加工修理修配勞務(wù),用13%的稅率
教師回復(fù): 勤奮的同學(xué)你好呀~現(xiàn)行稅種中,以國家法律形式發(fā)布實(shí)施的有:企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、車船稅、環(huán)境保護(hù)稅、煙葉稅、船舶噸稅、車輛購置稅、耕地占用稅、資源稅、契稅、城市維護(hù)建設(shè)稅。希望老師的解答可以幫助到你,加油!
教師回復(fù): 同學(xué) 你好委托加工,只是讓受托方加工,加工完成后,委托方還可以收回,貨物的所有權(quán)沒有轉(zhuǎn)移。也沒有脫離增值稅鏈條,所以增值稅不用視同銷售,委托方不交增值稅哦。而是等到委托方將貨物收回后對(duì)外銷售的時(shí)候自行申報(bào)納稅。所以也不涉及代扣代繳增值稅哦。感謝您的支持,繼續(xù)加油哦!
教師回復(fù): 愛學(xué)習(xí)的同學(xué)你好喲~一般都是實(shí)現(xiàn)銷售的時(shí)候交稅。比方說生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié),零售環(huán)節(jié),批發(fā)環(huán)節(jié)。實(shí)木地板是在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)征稅。生產(chǎn)廠家把實(shí)木地板生產(chǎn)出來,然后出售以后繳納消費(fèi)稅,并不是一生產(chǎn)出來就直接繳稅。金銀首飾是在零售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅,生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)不繳納。超豪華小汽車在生產(chǎn)銷售和零售環(huán)節(jié)均要繳納消費(fèi)稅。老師看好你哦,繼續(xù)加油哈~
教師回復(fù): 勤奮努力、愛學(xué)習(xí)稅法的同學(xué),你好~貴公司如果銷售本公司種植的花卉免征增值稅,銷售外購的花卉適用增值稅稅率為9%~~如還有不清楚的地方,歡迎隨時(shí)提問,Hedy老師會(huì)盡快解答,愛學(xué)習(xí)的你一定是最棒的,加油~?