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當(dāng)期所得稅費用等于當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額嗎?

當(dāng)期所得稅費用等于當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。這句話對嗎?

二同學(xué)
2021-11-19 16:10:16
閱讀量 546
  • 涂老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    春風(fēng)化雨 循循善誘 誨人不倦 教無常師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于當(dāng)期所得稅費用等于當(dāng)期應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額嗎?我的回答如下:

    優(yōu)秀的同學(xué)你好~ 

    所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,因此還應(yīng)考慮企業(yè)的遞延所得稅情況

     

    每天保持學(xué)習(xí),保持進(jìn)步哦~~加油?。?!


    以上是關(guān)于所得稅,企業(yè)所得稅相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-19 16:13:07
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其他回答

  • 啊同學(xué)
    計算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納所得稅額
    • 吳老師
      是7.08外購鋼材轉(zhuǎn)本企業(yè)的在建工程使用,視同銷售,進(jìn)項稅額不能抵扣,庫存的鋼材以前入庫時抵扣過了,因此抵扣的進(jìn)項稅應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,計入成本。進(jìn)項稅額是:26.91/1.170.17+10.07=3.98銷項稅額=70.2/1.170.17=10.2還有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出=9.36/1.170.17=1.36應(yīng)納稅額=10.2-3.98+1.36-0.5=7.08
  • 神同學(xué)
    應(yīng)交所得稅不是等于當(dāng)期所得稅加遞延所得稅嗎
    • 謝老師
      你好,所得稅費用是等于當(dāng)期所得稅+遞延所得稅
    • 神同學(xué)
      是不是125是應(yīng)交所得稅 140是實交所得稅
    • 謝老師
      125是當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅=(30-20)-(10-15)=15,所得稅費用140
  • M同學(xué)
    所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,當(dāng)期所得稅是當(dāng)期應(yīng)交所得稅嘛?實際跟稅務(wù)機(jī)構(gòu)繳納的費用是哪個啊
    • 孫老師
      簡單點回答你,舉個例子,1月份交稅,進(jìn)項稅多了,留抵10塊錢,2月份本期該交稅了,進(jìn)項4塊錢,銷項9塊錢,應(yīng)交稅費=9-4-10=-5,這-5就是你2月份留抵的錢,用作3月份繼續(xù)抵。明白嗎
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