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總額已付款給員工了,這種怎么做賬務(wù)處理?

您好,老師。如何取得專票是報銷的,但是進項稅不認證,但是總額已付款給員工了,這種怎么做賬務(wù)處理?還有就是本月購產(chǎn)品,進項票也有不認證,但是貨款已付,怎么做賬務(wù)處理?還有本月購產(chǎn)品,進項票不認證,貨款未付,賬務(wù)如何處理?

鄭同學(xué)
2021-10-18 11:49:06
閱讀量 348
  • 彭老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    深入淺出 層層剖析 思路清晰 授課詳盡
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于總額已付款給員工了,這種怎么做賬務(wù)處理?我的回答如下:

    1、計稅合計計入成本費用。

    2、進項票不認證,是指現(xiàn)在不認證,以后期間認證,還是一致不認證呢?

    若是不認證的話,可以價稅合計計入成本費用,若是以后期間認證的話,可以先計入進項稅額,確保最后進項認證抵扣與實際賬務(wù)一致即可。


    以上是關(guān)于額,總額相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-18 15:41:13
  • 收起
    鄭同學(xué)學(xué)員追問
    就是以后后期認證,工作中,那是做借管理費用 貸銀行存款,那進項稅是計入待認證還是?
    2021-10-18 16:25:43
  • 彭老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    看公司的明細科目設(shè)置,可以用待認證進項先入賬,后面認證再結(jié)轉(zhuǎn);有利于賬務(wù)的核對。

    2021-10-18 17:04:28
  • 收起
    鄭同學(xué)學(xué)員追問
    老師,如果公司的明細科目設(shè)置無待認證進項稅額,那是怎么做賬務(wù)處理?
    2021-10-18 20:01:16
  • 彭老師 高頓財經(jīng)研究院老師

    同學(xué)可以新增一個三級科目“待認證進項稅額”:

     

    1、取得進項票時

    借:原材料/庫存商品(或其他相關(guān)科目)

    借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

    貸:應(yīng)付賬款/銀行存款(或其他相關(guān)科目)

    2、待認證進項稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(即進項稅認證平臺勾選認證后),根據(jù)認證的進項稅金額

    借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

    貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

     

    2021-10-19 17:17:24
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其他回答

  • 呢同學(xué)
    員工的兩個月工資已經(jīng)計提了但是實際是老板私自給付了,現(xiàn)在不用付了,這個怎么做賬務(wù)處理
    • 袁老師
      你好,老板私自給付了,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款——老板
    • 呢同學(xué)
      兩個月的工資只給發(fā)了1000元 剩下的老板私自付了,只沖銷老板付的部分就可以了是嗎
    • 袁老師
      你好,如果單位把款項支付給老板了,就做這個分錄就是了 借:其他應(yīng)付款——老板,貸:銀行存款等科目
    • 呢同學(xué)
      也沒有給老板支付,這個要后面給老板支付是嗎?
    • 袁老師
      你好,這個是需要支付給老板個人 的
  • G同學(xué)
    購買材料款支付給老板個人了,這種賬務(wù)怎么處理?
    • 師老師
      借原材料 貸應(yīng)付賬,要求對方寫一個委托代收協(xié)議給你們,是對方老板?
  • M同學(xué)
    財務(wù)做賬問題 錢已付(預(yù)付賬款) 設(shè)備已(沒做處理) 發(fā)票永遠到不了了 這個怎么處理
    • 戚老師
      展開全部 其實賬務(wù)處理倒很容易
      只是無票
      該設(shè)備如果列費用 稅前扣除不了
      如列固定資產(chǎn)所提折舊也需調(diào)整
      根據(jù)事實重于形式的原則
      如達到使用狀態(tài)列固定資產(chǎn) 按月計提折舊
      如未使用暫掛賬不做處理
      待有抵頂?shù)钠被蛴衅渌侄卧僬f
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